Примечание
В окне справочника банковских счетов будет представлен перечень счетов той организации, от имени которой оформляется данный документ.
В поле Счет учета указывается счет учета денежных средств на данном банковском счете (например, 51 "Расчетный счет"). Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка.
Что касается параметра Статья движения ден. средств, то с ним мы уже знакомы.
Для вида операции Расчеты по кредитам и займам с контрагентами окно приходного кассового ордера будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя, с той лишь разницей, что в нем будет отсутствовать поле Счет авансов.
Для вида операции Прочий приход денежных средств в окне приходного кассового ордера на вкладке Реквизиты платежа будет находиться параметр Счет, где нужно указать счет бухгалтерского учета, который в проводке будет корреспондироваться со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета.
Урок № 34. Расходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер – это первичный учетный документ, отражающий факт выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия.
Для перехода в режим работы с расходными кассовыми ордерами следует выполнить команду главного меню Касса | Расходный кассовый ордер (либо в панели функций на вкладке Касса щелкнуть мышью на ссылке Расходный кассовый ордер). В результате выполнения любого из этих действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 4.8.
Рис. 4.8. Список расходных кассовых ордеров
В этом окне содержится перечень сформированных ранее документов. В крайней слева колонке отображается признак проведенного документа (галочка). На рис. 4.8 первые два документа являются проведенными, а последний – нет.
В остальных колонках окна для каждой позиции списка показывается следующая информация:
• дата и время формирования документа;
• номер документа;
• вид операции (например, Оплата поставщику);
• сумма по документу;
• валюта документа;
• контрагент по документу (т. е. кому оплачены денежные средства);
• наименование организации, от имени которой оформляется документ (обычно собственная организация);
• имя пользователя, ответственного за оформление данного документа;
• произвольный комментарий.
Чтобы ввести новый расходный кассовый ордер, нужно выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу
В окне нужно щелчком мыши выбрать вид операции, которая будет отражена в создаваемом документе, и нажать кнопку ОК. Отметим, что содержимое окна расходного кассового ордера, которое после этого отобразится на экране, зависит от выбранного вида операции. На рис. 4.10 показано окно, соответствующее виду операции Оплата поставщику.