Для каждой позиции списка в соответствующих колонках отображается порядковый номер (присваиваемый автоматически при добавлении позиции), наименование ТМЦ, количество, цена, сумма позиции, ставка и сумма НДС, счета учета, наименование поставщика и иные сведения.
Важно
Колонки %НДС и НДС Сумма отображаются только в том случае, когда в окне Цены и валюта установлен флажок Учитывать НДС. Данное окно выводится на экран с помощью кнопки Цены и валюта, которая расположена в инструментальной панели окна редактирования авансового отчета.
Добавление в список новой позиции осуществляется с помощью соответствующей кнопки инструментальной панели (либо нажатием клавиши
На вкладке Оплата содержится информация об оплате поставщикам за счет полученных под отчет наличных денежных средств. Эта информация представлена в виде списка. Добавление в список новой позиции осуществляется стандартным способом – с помощью клавиши
• №
. Здесь указывается порядковый номер записи. Значение данного поля присваивается автоматически в момент добавления позиции;• Контрагент
. В поле вводится наименование контрагента, которому произведена оплата (значение выбирается из справочника контрагентов). После заполнения данного поля автоматически заполняется поле Договор контрагента;• Договор расчетов с контрагентом
. В это поле из соответствующего справочника выбирается документ, предназначенный для ведения расчетов с данным контрагентом;• Сумма
. В этом поле с клавиатуры указывается сумма оплаты в валюте документа;• Курс взаиморасчетов
. Здесь указывается курс взаиморасчетов, если они ведутся в разных валютах;• Сумма взаиморасчетов
. Поле предназначено для ввода суммы платежа в валюте взаиморасчетов (валюта взаиморасчетов определяется в договоре);• Вид вход. документа
. В поле указывается вид входящего документа, по которому поступили оплачиваемые товарноматериальные ценности;• Дата вход. документа
. В поле указывается дата входящего документа, по которому поступили оплачиваемые товарноматериальные ценности;• Номер документа сторонней организации
. Здесь вводится номер документа сторонней организации, по которому поступили товарно-материальные ценности;• Содержание
. В это поле при необходимости можно с клавиатуры ввести содержание операции;• Счет расчетов
. Здесь нужно указать счет бухгалтерского учета, на котором отражаются расчеты с данным контрагентом. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов (выводится на экран с помощью кнопки выбора). Отметим, что без заполнения данного реквизита проведение документа по учету будет невозможно;• Счет авансов
. Здесь указывается счет по учету авансовых платежей (если таковые используются в расчетах). Данное поле заполняется таким же образом, как и поле Счет расчетов.При проведении авансового отчета (для этого нужно нажать кнопку ОК либо выполнить команду Действия | Провести) соответствующим образом пересчитывается сальдо взаиморасчетов с данным контрагентом.
На вкладке Прочее отражаются прочие расходы по текущему авансовому отчету. К ним относятся, например, командировочные расходы, расходы на проезд, представительские расходы и т. п.
Для добавления в список новой позиции следует, как обычно, нажать клавишу
Для каждой позиции списка в соответствующих колонках указывается следующая информация:
• порядковый номер (присваивается автоматически в момент формирования позиции);
• вид, номер и дата входящего документа (это может быть, например, счет из гостиницы);
• сумма;
• содержание расходов (т. е. их конкретное название, например, представительские расходы);
• счета учета затрат и НДС;
• иные сведения.
В нижней части окна содержатся параметры Ответственный и Комментарий.