Все основные сведения вводятся на вкладке Описание. В соответствующих полях указываются наименование, мнемокод, штрихкод, из раскрывающегося списка можно выбрать поставщика (предварительно он должен быть зарегистрирован в справочнике контрагентов, см. выше раздел «Ввод сведений о собственной организации, контрагентах, банках и сотрудниках»). Если в окне редактирования номенклатурной позиции на вкладке Товар/услуга (см. рис. 6.17) переключатель Назначение цены установлен в положение Модификация, то в окне редактирования модификации станет доступным параметр Процент торговой наценки. Данный механизм позволяет для каждой модификации установить свой процент наценки.
Артикул, налоговая группа, страна происхождения номенклатурной позиции и прочие расширенные сведения о номенклатурной позиции указываются на вкладке Сведения, содержимое которой представлено на рис. 6.19.
Рис. 6.19. Редактирование номенклатурной позиции, вкладка Сведения
Все параметры данной вкладки заполняются из раскрывающихся списков, содержимое которых формируется в соответствующих справочниках. Исключением является поле Артикул, значение которого вводится с клавиатуры.
Завершается ввод и редактирование данных о номенклатурной позиции нажатием в данном окне кнопки ОК. С помощью кнопки Отмена производится выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.
Работа с документами
В программе «Парус – Предприятие 7» реализована возможность работы со всеми видами бухгалтерской и первичной учетной документации и отражением соответствующих операций в учете. Далее мы рассмотрим основные приемы и методы работы на примере нескольких наиболее востребованных документов.
Документы по движению денежных средств
Работа с кассовыми и банковскими документами ведется по аналогичным правилам, поэтому рассмотрим ее на примере кассовых документов.
Для оформления кассовых операций используются следующие документы:
• приходный кассовый ордер – для отражения факта поступления наличных денежных средств в кассу предприятия;
• расходный кассовый ордер – для отражения факта расхода (выдачи) наличных денежных средств из кассы предприятия;
• авансовый отчет – для списания выданных ранее из кассы наличных денежных средств (к авансовому отчету должны прилагаться документы, подтверждающие целевое использование выданных денежных средств).
Кроме этого, в соответствии с действующим законодательством в бухгалтерии предприятия должна вестись кассовая книга, в которой отражаются все движения наличных денежных средств.
Рассмотрим порядок работы с кассовыми документами на примере кассового ордера. Оформление приходных и расходных кассовых ордеров осуществляется аналогичным образом, режим работы с авансовыми отчетами (Документы → Авансовые отчеты) интуитивно понятен, а кассовая книга формируется по правилам работы с отчетами (об этом будет рассказано позже, в соответствующем разделе).
Для перехода в режим работы с кассовыми ордерами нужно выполнить команду главного меню Документы → Кассовые документы. При ее активизации на экране отобразится окно, которое показано на рис. 6.20.
Рис. 6.20. Список кассовых ордеров
Все кассовые ордера, сформированные в программе, автоматически включаются в данный перечень. Для каждого из них в соответствующих колонках отображается информация, достаточная для безошибочной идентификации документа: дата формирования, плательщик и получатель, тип документа (ПКО – приходный кассовый ордер или РКО – расходный кассовый ордер), порядковый номер документа в информационной базе, сумма и прочие сведения.
Чтобы сформировать новый кассовый ордер, перейдите в правую часть окна и нажмите в инструментальной панели главного интерфейса (см. рис. 6.1) кнопку Добавить (она является первой слева, ее название отображается в виде всплывающей подсказки при подведении указателя мыши) или выполните команду контекстного меню Добавить.
Для перехода в режим просмотра и редактирования параметров созданного ранее документа дважды щелкните на нем мышью.
В любом случае на экране откроется окно, которое представлено на рис. 6.21.
Рис. 6.21. Ввод и редактирование кассового ордера
Как видно на рисунке, данное окно состоит из нескольких вкладок. На каждой из них собраны однотипные, сходные по назначению и функциональности параметры документа. Начинать оформление кассового ордера следует на вкладке Документы, которая открыта на рис. 6.21.
Прежде всего, в поле Тип нужно из раскрывающегося списка выбрать тип документа: приходный (ПКО) или расходный (РКО) кассовый ордер. В соответствии с выбранным значением указывается вид операции (Приход или Расход), который выбирается из раскрывающегося списка в соответствующем поле.